Поволжский государственный технологический университет
Н. С. Кудрявцева
Поволжский государственный технологический университет,
Российская Федерация, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3
E-mail: KudryavtsevaNS@volgatech.net
Анализируются новые требования к нормативно-правовым документам организации внутреннего финансового контроля в государственном секторе управления. Рассматриваются методические проблемы риск-ориентированного подхода внутреннего контроля. Представлены методики внутреннего контроля и практические рекомендации бизнес- процесса закупки в образовательных учреждениях.
риск; оценка риска; внутренний контроль; система внутреннего контроля.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ (pdf)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баранов П.П. Генезис теории аудита: предпосылки зарождения, проблемы развития, современное состояние // Инновационное развитие экономики. 2013. № 2 (14). С. 85-101.
2. Булыга Р.П., Мельник М.В. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: монография; под ред. Р.П. Булыги. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 263с.
3. Соколов Я.В., Терехов А.А. Очерки развития аудита. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. 376 с.
4. Ситнов А.А. Стандартизация аудита субъектов государственного сектора экономики // Аудитор. 2016. № 8. C. 3-11; № 9. C. 11-20.
5. Азарская М.А. Оценка рисков хозяйственной деятельности в ходе аудита // Аудиторские ведомости. 2015. № 9. С. 3-14.
6. Азарская М.А. Система внутреннего контроля в управлении организаций // Инновационное развитие экономики. 2014. № 2 (19). С. 111-118.
7. Коське М.С., Воюцкая И.В. Внутренний контроль в обеспечении достоверности и минимизации рисков искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2016. № 24 (414). С. 50-64.
8. Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риск-анализ в экономике. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. 318 с.
9. Жуков В.Н. Внутренний финансовый контроль в ракурсе управленческой парадигмы// Аудиторские ведомости. 2016. № 1. С. 78-84.
10. Азарская М.А. Аудит бизнес-процессов // Аудит и финансовый анализ. 2014. № 6. С. 423-428.
11. Образцова О.Ф., Ленник И.А. Методика риск-ориентированного планирования проверок внутреннего аудита // Аудиторские ведомости. 2016. № 11. С. 29-39.
12. Гамукин В.В. Комбинаторика рисков бюджетной системы // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2015. № 19 (379). С. 18-26.